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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-17 15:51

你好,給了老板2萬7應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款才是的     
借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2018-09-17 15:52

你好,給了老板2萬7應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款才是的  
借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金

默默 追問

2018-09-17 16:14

借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金 
借:銀行存款   貸  其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2018-09-17 16:15

你好, 老板存在自己的卡上,這個(gè)對(duì)于單位來說,老板個(gè)人卡是不通過銀行存款科目核算,所以不需要做后面一筆分錄的

默默 追問

2018-09-17 16:16

其實(shí)就是現(xiàn)金繳款   把錢給了老板 他存在自己卡上 從卡上又轉(zhuǎn)到了賬戶上

默默 追問

2018-09-17 16:16

那是不是應(yīng)該這樣做

鄒老師 解答

2018-09-17 16:17

你好,從老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到了公司賬戶?

默默 追問

2018-09-17 16:17

對(duì)的

鄒老師 解答

2018-09-17 16:18

你好 
借;其他應(yīng)收款——老板   貸;庫存現(xiàn)金 
借:銀行存款    貸 其他應(yīng)收款——老板

默默 追問

2018-09-17 16:18

好的  哎 我好混亂

鄒老師 解答

2018-09-17 16:19

你好,還有什么疑問嗎

默默 追問

2018-09-17 16:19

這筆應(yīng)該計(jì)什么費(fèi)用呢?

鄒老師 解答

2018-09-17 16:20

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)核算

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你好,給了老板2萬7應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)收款才是的 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2018-09-17 15:51:47
同學(xué),你好,分錄是對(duì)的
2020-05-27 12:27:08
你好!可以的了。對(duì)的,就是這樣做分錄
2018-06-11 15:19:23
你好,首先看你第一步收進(jìn)來的錢要不要做賬
2020-01-05 17:41:13
你欠個(gè)人款,是你公司欠個(gè)人款項(xiàng)嗎?、
2018-11-26 14:14:10
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