老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)(特許經(jīng)營(yíng)權(quán))計(jì)算增值稅,計(jì)稅依據(jù)怎么計(jì)算?是按照轉(zhuǎn)讓金額減去凈值還是減去原值來(lái)計(jì)算啊?
答: 你好,轉(zhuǎn)讓的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)具體是什么? 特許經(jīng)營(yíng)權(quán)增值稅并無(wú)差額征稅的規(guī)定。
增值稅申報(bào)表,不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)填列依據(jù)是什么?
答: 同學(xué)你好 填寫你的實(shí)際銷售額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
形成無(wú)形資產(chǎn)后計(jì)稅依據(jù)和賬面價(jià)值為什么不影響遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債
答: 你 好,同學(xué)。 你這里是初始形成的無(wú)形資產(chǎn),他這個(gè)是一開(kāi)始到最后 的類似于永久

