當(dāng)月或年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額賬務(wù)怎么處理,
賈布丁
于2018-09-18 09:14 發(fā)布 ??802次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-09-18 09:29
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,不用交增值稅,多出來的繼續(xù)下個(gè)月抵扣。
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本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,不用交增值稅,多出來的繼續(xù)下個(gè)月抵扣。
2018-09-18 09:29:53

你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-02-27 09:49:14

?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個(gè)月做L??
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022-11-01 10:12:20

你好,需要調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-08-07 12:15:17

您好,是的,次月按照差額結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-12 16:37:03
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賈布丁 追問
2018-09-18 11:23
紫藤老師 解答
2018-09-18 11:56