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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-18 12:10

只在增值稅申報表申報,填寫在附表1未開票欄

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 12:16

已經(jīng)開票進項稅也轉(zhuǎn)出,這樣怎么操作

羅老師 解答

2018-09-18 13:30

開票,在開票欄填列 
對應(yīng)原來的進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到當(dāng)期進項稅。

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:32

就是上個月轉(zhuǎn)出的進賬稅,這個月在轉(zhuǎn)進來?還是修改上個月的申報表?

羅老師 解答

2018-09-18 13:45

上月轉(zhuǎn)出的的進項,這個月在轉(zhuǎn)進來,

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:46

填寫那張報表多少欄

羅老師 解答

2018-09-18 13:50

填寫在附表2第8欄其他

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:51

老師,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,還要交稅,交滯納金嘛,有進項稅,平開

羅老師 解答

2018-09-18 13:53

1,進項:填寫在附表2第8欄其他; 
2銷項:開票填寫在附表1第一欄的開具其他發(fā)票;未開票,填寫到第一欄的 未開具發(fā)票。

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:54

這樣的話還會,有補交的稅款嘛!老師

羅老師 解答

2018-09-18 13:55

補繳的稅款在主表和其他業(yè)務(wù)一起參與計算

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:58

沒有其他業(yè)務(wù),就是這一筆過期的退稅沒退稅成功,就是想知道平開后,還用補交稅款嘛?

羅老師 解答

2018-09-18 13:58

你附表填寫完了,主表自動計算出來

昊創(chuàng) 追問

2018-09-18 13:59

ok只能等到下個報稅期了

羅老師 解答

2018-09-18 14:01

恩,希望你的問題得到了解決

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相關(guān)問題討論
你是問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的證明吧
2019-07-12 10:01:47
只在增值稅申報表申報,填寫在附表1未開票欄
2018-09-18 12:10:25
你好,按內(nèi)銷申報的
2019-05-11 09:14:06
對的 一塊申報就可以
2024-11-05 12:17:53
直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷就可以了。 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理: 沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入。 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進行會計處理: 對不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全或其他原因造成無法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,須辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。 借:主營業(yè)務(wù)收入--外銷收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷 貸: 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(銷項稅額)出口收入除以(1+征收率)*征收率 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅 紅字 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(出口退稅)紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷 紅字 貸 其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費稅 紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷 紅字 貸:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(外銷進項稅額轉(zhuǎn)出)紅字
2019-12-16 16:20:45
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