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韓箏
于2015-11-28 15:00 發(fā)布 ??691次瀏覽
林老師
職稱: 會計師
2015-11-28 15:02
在會計上當月應交納的稅金或工資,當月未能交納就先列出來,在帳上叫計提。
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去年的管理費用錯做成應交稅金的借方,現(xiàn)在應該怎么調帳
答: 你好,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費
什么叫計提,為什么要計提,在課程中有聽到上月計提了稅金,這個月就記應交稅金,不然就記管理費用,不懂
答: 在會計上當月應交納的稅金或工資,當月未能交納就先列出來,在帳上叫計提。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
水利基金是進管理費用還是應交稅金
答: 可以比照財會〔2016〕22號文,計入稅金及附加
計提了水利基金,結轉損益的時候,為什么不是貸管理費用-水利基金,而是貸 應交稅費-水利基金?
討論
上年做了一筆費用,借:管理費用 貸:應交稅費,借:應交稅費 貸:銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)這筆款不是公司應該承擔的,應該怎樣調呢?
老師,在內賬里,應交稅費都不需要計提之類的嗎?直接計入管理費用就可以了?
購置的電腦借方計入管理費用借方還需要應交稅費嗎?
老師計提水利專項收入,可以借:管理費用嗎?貸:應交稅費
林老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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