
#提問#老師之前會計(jì),銷售未做收入,但是公戶收到的款。當(dāng)時(shí)貸:應(yīng)收賬款_**?,F(xiàn)在一直貸方有余額,怎么調(diào)整?
答: 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)
老師好,請問一下,應(yīng)收賬款貸方,借方都有余額,怎么調(diào)整
答: 你好同學(xué)。如果是按照客戶名稱設(shè)置的應(yīng)收賬款,應(yīng)該按照單獨(dú)的應(yīng)收賬款貸方客戶,調(diào)整到預(yù)收賬款里。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們以前沒提過壞賬,我從4月開始按應(yīng)收的一定比例提壞賬,然后是每個(gè)月末都要按應(yīng)收賬款的余額調(diào)整壞賬余額,還是到年末再跟據(jù)應(yīng)收賬款的余額調(diào)整壞賬余額?
答: 你好 你期末按應(yīng)收的一定比例計(jì)提 未壞賬 就是在原來壞賬余額的基礎(chǔ)上再計(jì)提 的 不用再特意來調(diào)整 比如你上期壞賬貸方余額是5 本期壞賬貸方余額應(yīng)是15 這樣你就在本期再補(bǔ)提10就好了
如果應(yīng)收賬款余額在貸方,金額也很大,怎么調(diào)整和客戶一樣的余額客戶其實(shí)是我們另一家公司都是一個(gè)老板
老師問一下這個(gè)是我?guī)ぬ桌锿怃N的應(yīng)收賬款。這個(gè)期末余額跟實(shí)際的余額相差太遠(yuǎn)了,我怎么才能把它調(diào)整好???
您好老師請問應(yīng)收賬款期初余額在登記禮物時(shí)借貸方向錯(cuò)誤,期初余額貸方錯(cuò)記了借方如何調(diào)整,謝謝

