那就是借 庫存商品-吉祥館-暫估款 1000 貸 應(yīng)付賬款 -天妃-預(yù)置貨商1000 那如果收到發(fā)票并且付款了 怎么處理 ?這樣嗎:借:庫存商品-吉祥館-暫估款-1000 貸:應(yīng)付賬款-天妃-預(yù)置貨商 -1000 借:庫存商品-吉祥館1000 貸:銀行存款 1000
張老師
于2018-09-19 16:52 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-09-19 16:53
你好,取得發(fā)票,先沖銷暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
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是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目
2017-05-24 18:03:17

您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15

你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14

你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理
付款借;預(yù)付賬款 貸銀行存款
取得發(fā)票 借;庫存商品 貸應(yīng)付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31

<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
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張老師 追問
2018-09-19 17:05
鄒老師 解答
2018-09-19 17:06