
4月份開出專票一張稅率17%,購方未認證。9月份想紅沖4月的17%。同時開一張藍字16%專票和一張17%藍字專票,這樣多沖了一個稅點,納稅申報應該可以過去,但是會不會被稅務監(jiān)控到,回頭找企業(yè)?
答: 你好,一般稅務沒事的,并且稅務要求,除了紅字發(fā)票可以開具17%的發(fā)票外,現(xiàn)在籃字發(fā)票不允許開具17%的發(fā)票了。你的主要問題你開具16%的發(fā)票,合同總額不變的情況下,對客戶來說損失了一個點稅金的抵扣。
稅務局國稅查賬,只申報納稅申報表,地稅核定,也是只申報納稅申報表
答: 您好,還要提供財務報表的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的


李志紅 追問
2018-09-20 23:12
李志紅 追問
2018-09-20 23:14
李志紅 追問
2018-09-20 23:16
牛老師 解答
2018-09-21 05:36
牛老師 解答
2018-09-21 05:39
李志紅 追問
2018-09-21 07:00
牛老師 解答
2018-09-21 08:18