你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應收款 問
考試時遇到這類長期股權投資權益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目?? 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

年支付的技術維護費每年都可以抵減,抵稅時借:應交稅費-應交增值稅費(減免稅額)貸:管理費用,應交稅費的三級科目里面沒有(減免稅額)啊?
答: 沒有這個科目 ,需要增加這個科目進行賬務處理
老師,每年的稅控盤維護費可以直接抵減稅額吧?是借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅(未交稅費)貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)?
答: 你好 可以的 可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問鄒老師,稅控系統(tǒng)服務費會計分錄。支付技術維護費時, 借:管理費用? 貸:銀行存款/現(xiàn)金?抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?借:管理費用 負數(shù)借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額。是不是還沒有結束?
答: 你好,還需要把轉出未交增值稅結轉到未交增值稅才是的

