我的問題可以盡快回下嗎?等好久了呢 10月份因開了紅字發(fā)票,上月收入沖后是-15000元,11月實(shí)際開票收入是30000元 我上個(gè)月金稅盤銷售收入是負(fù)數(shù),這個(gè)月金稅盤上銷項(xiàng)負(fù)數(shù)怎么不顯示了呀 上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)蘭是負(fù)數(shù),這個(gè)月報(bào)的時(shí)候直接抵了就行嗎,就跟金稅盤那個(gè)抵扣時(shí)一樣的嗎 我這個(gè)月的銷售額減去上個(gè)月負(fù)數(shù)的銷售額最后是不超過三萬的,所以不用交增值稅,但是金稅盤上不顯示,稅管員是不是按金稅盤上的數(shù)據(jù)讓你交稅的呀,如果我自己擅自在報(bào)表上用這個(gè)收入減去上個(gè)月負(fù)數(shù)收入,這樣對(duì)不對(duì)呀
快樂陽光
于2015-11-28 19:41 發(fā)布 ??788次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2015-11-28 22:03
這個(gè)月銷項(xiàng)不是負(fù)數(shù)啊
因?yàn)樯显掠袥_收入,所以是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是的,和金稅盤的性質(zhì)一樣,可以抵稅
相關(guān)問題討論

親愛的學(xué)員,你好。問題回復(fù)如下:1、首先你必須是小規(guī)模納稅人,方可享受小微企業(yè)增值稅3萬元以下免稅。2、銷項(xiàng)紅字負(fù)數(shù)與金稅盤抵扣,不一樣。3、本月銷售額,只能減去本月的紅字銷售發(fā)票,不能減去上個(gè)月的。不絕對(duì)是按金稅盤上的數(shù)據(jù)交稅。如果有未開票收入,也是要交稅的。你自己的在申報(bào)表減去上個(gè)月數(shù)字不合適,建議您到辦稅服務(wù)廳,咨詢一下稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2015-11-28 23:40:26

這個(gè)月銷項(xiàng)不是負(fù)數(shù)啊
因?yàn)樯显掠袥_收入,所以是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是的,和金稅盤的性質(zhì)一樣,可以抵稅
2015-11-28 22:03:51

你好? 看明細(xì)賬找一下原因??
2021-10-22 11:09:29

你好; 負(fù)數(shù) 是可能留抵了進(jìn)項(xiàng)稅或者 多繳納了稅費(fèi)產(chǎn)生的。 正常的
2022-01-18 11:48:15

你做沖回分錄沒,需要和之前的分錄做相反分錄
2018-01-10 11:39:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息