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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-23 16:26

您好,最好報廢,或者降價處理。

沉沉 追問

2018-09-23 16:30

報廢怎么做呢,降價處理是不是估個價無票收入來做呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 16:32

您好,報廢處理,就是自己單位找?guī)讉€人盤點后,報廢處理,扔掉,寫明報廢數(shù)量,名稱,金額,原因等事項,并簽字認(rèn)可,并讓老板簽字。降價處理是估個價無票收入來做。

沉沉 追問

2018-09-23 16:35

報廢是不是憑證做庫存結(jié)轉(zhuǎn)出去然后附盤點單據(jù)呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 16:37

您好,是的,借:營業(yè)外支出-流動資產(chǎn)損失,貸:庫存商品。

沉沉 追問

2018-09-23 16:39

好的,還有老師我去年12月暫估材料,開票出去了,今年那個品名跟暫估時不一樣,這個怎么辦呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 16:41

您好,這個把去年暫估的憑證,再在現(xiàn)在紅沖,重新暫估處理,并盡快要回發(fā)票來入賬。

沉沉 追問

2018-09-23 16:43

那個品名老板說要不到了

沉沉 追問

2018-09-23 16:43

可以用別的品名沖掉暫估嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 16:48

您好,紅沖的話,不需要要到的品名啊,直接按要不到的品名沖掉即可。

沉沉 追問

2018-09-23 17:01

要不到的品名,自己開給客戶了,紅沖,庫存商品-產(chǎn)品,不就變負(fù)數(shù)

沉沉 追問

2018-09-23 17:03

之前借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估材料,銷售,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)時,暫估庫存結(jié)轉(zhuǎn)了

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 17:09

您好,哦,這樣的話,可以再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,庫存也不會是負(fù)數(shù)了。把原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖處理。就不會出現(xiàn)庫存負(fù)數(shù)了。

沉沉 追問

2018-09-23 17:22

好的,那開票跟暫估不一樣沒事吧

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 17:29

您好,開票跟暫估不一樣沒事的。

沉沉 追問

2018-09-23 17:32

好,還有老師,像我們公司提備用金,都是轉(zhuǎn)給老板親戚,其他應(yīng)收款~個人,金額200多萬,這個怎么辦呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 17:35

您好,一般只能在賬上掛著其他應(yīng)收款,或者有錢了就還回來。

沉沉 追問

2018-09-23 17:36

公司法人也有,如果注銷公司,稅務(wù)會視分紅嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 17:37

您好,哦,如果注銷公司,稅務(wù)有可能會視同分紅的。

沉沉 追問

2018-09-23 17:52

嗯嗯好的

沉沉 追問

2018-09-23 17:53

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-09-23 17:57

您好,好的,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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您好,最好報廢,或者降價處理。
2018-09-23 16:26:22
有真實的貨物就開票銷售出去或者開票給股東
2025-03-24 17:33:38
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2016-12-07 12:12:16
你好,沒有就要把賬上的消除,否則要繳納增值稅
2019-04-05 09:37:16
你好,需要按視同銷售繳納增值稅的
2018-09-27 10:22:45
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