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別人開了增值稅專用發(fā)票,沒有認證抵扣,別人開給100000元,開出50000元的發(fā)票都是17個點的增值稅,開的都是增值稅專用發(fā)票,財務報表上的應交稅費會是負數值嗎?
別人開了增值稅專用發(fā)票,沒有認證抵扣,別人開給100000元,開出50000元的發(fā)票都是17個點的增值稅,開的都是增值稅專用發(fā)票,財務報表上的應交稅費會是負數值嗎?
鄒老師:我們公司借款給別的公司收到的利息必須要開發(fā)票嗎?增值稅怎么交?如果不開發(fā)票可以直接做賬入財務費用可以不?不開票增值稅還要交不?對方沒有發(fā)票可以做賬嗎?

