
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款,這個(gè)在金蝶軟件應(yīng)付款管理中該怎么做呢
答: 建議你直接手工調(diào)整好一些
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款的科目期初數(shù)該怎么錄入標(biāo)準(zhǔn)版11.0金蝶軟件中呢?
答: 你好,你需要在新建帳套的時(shí)候,在期初數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候錄入相關(guān)科目的期初余額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶軟件的公式設(shè)置:應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款期初余額和期末余額,哪位l老師知道的呢?就金蝶財(cái)務(wù)軟件的函數(shù)公式設(shè)置:應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款期
答: 同學(xué)你好,你指的是資產(chǎn)負(fù)債表里的吧,如果是的話,請參考: 其他應(yīng)收款期末數(shù)=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)


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2018-09-27 10:29
楊婷老師 解答
2018-09-27 19:54