這邊做的是外賬,但是公司從來沒有發(fā)過工資,是另一個公司代發(fā)的,這邊外賬做的工資是用現(xiàn)金發(fā)的,先發(fā)放上月的,再計提本月的,但是現(xiàn)在9月份發(fā)8月份工資是從本公司發(fā)的了,個稅也從8月份工資里扣了,那我外賬做的8月份的賬有計提本月工資,還是跟以前代發(fā)工資做的賬是一樣的,這個是不是不對???
愛笑的瘋子
于2018-09-25 10:21 發(fā)布 ??1620次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2018-09-25 13:16
你好,這種建議你8月的工資按9月實際發(fā)放的工資進行計提?;蛘吣惆茨阃赓~的計提,9月發(fā)放時把與8月計提的差額部分進行補提或沖減。
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你好,這種建議你8月的工資按9月實際發(fā)放的工資進行計提?;蛘吣惆茨阃赓~的計提,9月發(fā)放時把與8月計提的差額部分進行補提或沖減。
2018-09-25 13:16:29

社保那邊滯納金怎么做分錄
謝謝
2018-09-03 16:25:57

你好!1.工資表可以制作實際需要發(fā)放工資的金額(比如每人實際要發(fā)放3000,實際每人發(fā)放兩千)。借:應(yīng)付職工薪酬 70000 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等70000 其他應(yīng)付款-待發(fā)工資35000
2.走公戶走現(xiàn)金都可以,走公戶的話記賬更加清晰,不易出錯。
2019-07-10 08:51:29

你好,按4.5K來計算
2016-12-07 09:56:03

您好,未計提的20元補提即可,分錄:借:管理費用20,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20元。收到員工交來現(xiàn)金,分錄:借:庫存現(xiàn)金20元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20元。繳納個稅時,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20元,貸:銀行存款20元。
您看下是否理解,如有問題可再提問。
2020-05-25 16:56:57
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愛笑的瘋子 追問
2018-09-25 14:10
方老師 解答
2018-09-25 17:31