老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

發(fā)工資,如果是現(xiàn)金,可以每個月不計提的嗎
答: 你好,需要按月計提,與你是現(xiàn)金,還是銀行發(fā)放沒有關(guān)系的
沖銷多計提工資,那么實發(fā)工資的全部要做借方的庫存現(xiàn)金了?這樣沖銷多記提的部分賬面會不會很難看?
答: 不是只多計提么,這樣做的借xx費用負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 咋是做庫存現(xiàn)金啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司發(fā)工資是取現(xiàn)金的 看了之前的帳 圖2不知道這個金額怎么來的 他計提的和取現(xiàn)的金額不一樣 然后怎么確定計提的金額?
答: 應(yīng)付職工薪酬計提包括實際發(fā)放及扣除的個人所得稅、五險一金等,計提數(shù)按工資表上的應(yīng)發(fā)工資數(shù),現(xiàn)金是扣除個人所得稅、五險一金等實際支付數(shù)。


Luck Fairy 追問
2018-09-25 10:39
鄒老師 解答
2018-09-25 10:44