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送心意

張偉老師

職稱會計師

2018-09-25 18:41

已重新提問,可以看下后面的重新說的問題

張偉老師 解答

2018-09-26 17:42

既然發(fā)票開的是你們公司的抬頭那你直接作為你們公司的費用入賬就行

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1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負數(shù)借其他應收款 2.費用發(fā)生額在貸方用借方負數(shù)
2019-06-17 11:38:04
已重新提問,可以看下后面的重新說的問題
2018-09-25 18:41:39
你好,應當是 借;銀行存款 貸;其他應收款 為什么要沖管理費用呢
2017-03-20 09:36:36
你好!可以這樣操作,但是最好和其他發(fā)票一起做,不要單獨出現(xiàn)負數(shù)。如果金額過大或過于頻繁稅務局會懷疑你們?nèi)藶檎{(diào)節(jié)利潤
2015-11-18 14:48:16
之前給他發(fā)了工資嗎 那現(xiàn)在收到給職工還是自己留下
2023-11-25 14:42:19
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