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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-26 13:46

您好!你收到藍字發(fā)票的時候如何做的分錄。

? ? ? 追問

2018-09-26 13:48

負數(shù)發(fā)票 和 藍字發(fā)票剛收到  還沒做賬

宋生老師 解答

2018-09-26 13:49

你好!紅字發(fā)票跟藍字發(fā)票分錄是一樣的,只是金額寫負數(shù)而已。

? ? ? 追問

2018-09-26 13:49

第一次收到做的是 借:營業(yè)費用  應(yīng)交稅金-進項稅額  貸:銀行存款

宋生老師 解答

2018-09-26 13:50

你好!你現(xiàn)在可以借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

? ? ? 追問

2018-09-26 13:50

不能沖費用吧???????

宋生老師 解答

2018-09-26 13:51

你好!紅字發(fā)票當(dāng)然是可以沖的。

? ? ? 追問

2018-09-26 13:52

我能直接做 借:應(yīng)交稅金-進項稅額 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額    
負數(shù)發(fā)票 進項稅額轉(zhuǎn)出  收到的重開的專票 做進項稅額 
可以嗎

宋生老師 解答

2018-09-26 13:52

您好!你應(yīng)該按發(fā)票做啊,不能光做稅金了。

? ? ? 追問

2018-09-26 13:54

沖了費用  我重新收的專票還不是要做回費用  ,因為之前開的是11%稅票  現(xiàn)在開的是10%的

宋生老師 解答

2018-09-26 13:56

您好!是的。還是要做回的。但是正規(guī)的做法就是要按發(fā)票做。不能只做差額部分

? ? ? 追問

2018-09-26 13:58

5月份收到的11%專票 是這樣做的

宋生老師 解答

2018-09-26 14:00

你好!你收到紅字發(fā)票,也可以這樣做,只是金額寫負數(shù)。

? ? ? 追問

2018-09-26 14:02

現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票 和 重開的10%發(fā)票  
 這樣做賬嗎   借:營業(yè)費用(負數(shù))  待攤費用(負數(shù)) 應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出(負數(shù))  貸銀行存款(負數(shù))

? ? ? 追問

2018-09-26 14:04

老師 還有簡單的做法嗎 
????

宋生老師 解答

2018-09-26 14:05

您好!這個是最規(guī)范的做法了。

? ? ? 追問

2018-09-26 14:09

重開的再做回是吧

宋生老師 解答

2018-09-26 14:09

你好!是的。重新開的正常做。

? ? ? 追問

2018-09-26 14:26

不通過銀行存款 做賬 掛其他應(yīng)付款好些吧

宋生老師 解答

2018-09-26 14:28

你好!因為你又有新的藍字,所以用銀行存款也沒關(guān)系

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不給對方,三聯(lián)全部附在憑證后面嗎,還是只附第一聯(lián)?金額用紅筆寫嗎,軟件做賬呢,怎么弄?
2017-06-26 13:06:30
您好!你收到藍字發(fā)票的時候如何做的分錄。
2018-09-26 13:46:04
我單位是小規(guī)模納稅人,去年的我已經(jīng)這樣做了收入,稅款也繳納了,主要是今年開的紅字發(fā)票和后期再開發(fā)票怎么做賬,
2020-02-23 19:06:41
抱歉老師,購貨方退回的發(fā)票認證聯(lián)和抵扣聯(lián)(發(fā)票開錯,需要開紅沖發(fā)票),我要給我們公司找的記賬公司會計作為原始票據(jù)入賬么?
2020-02-26 19:29:59
我知道要進項轉(zhuǎn)出,我是說不需要在認證系統(tǒng)里面認證對吧?
2019-09-20 16:58:37
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