
前期收入做的未開票收入,現(xiàn)在要開票 沖銷 怎樣做會計分錄
答: 可以不用做,你非得做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅 ,負數(shù) 按發(fā)票做
上月做了未開票收入,這個月又開票了,這個怎么沖銷的會計分錄呢
答: 你好,把上月未開票收入的憑證沖紅,這個月發(fā)票正常做賬就好。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師以前預收,現(xiàn)在沖銷應該怎樣設會計分錄呢
答: 你好,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品

