
進了商品,借,庫存商品,貸應(yīng)付賬款,月底拿付款單金額,比發(fā)票金額多,分錄怎么寫!
答: 你好 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款, 按實際付款金額做這個分錄,多付的金額體現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方余額,也就是預付賬款
2017年11月做暫估分錄借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款,12月收到發(fā)票做借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款紅字,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項,貸:應(yīng)付賬款。之前多估了,要不要再做一筆分錄沖銷多估的金額,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本?
答: 你好,如果多估計的銷售結(jié)轉(zhuǎn) 成本,是需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷調(diào)整的,調(diào)整的分錄就是這樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模9月份用銀行存款購進貨物,貨已到,發(fā)票沒開,是做下邊的賬務(wù)處理嗎?9月份有銷售,庫存商品會減少,到時候做10月份分錄時怎么處理?9月,10月金額怎么填寫9月份借:庫存商品 , 貸:應(yīng)付賬款-暫估借:預付賬款,貸:銀行存款10月份借:應(yīng)付賬款-暫估 , 貸:庫存商品借:庫存商品 , 貸:預付賬款
答: 你好!可以這樣處理的


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2018-09-27 15:48
鄒老師 解答
2018-09-27 15:49
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2018-09-27 15:52
鄒老師 解答
2018-09-27 15:53