背書轉(zhuǎn)讓如何進行賬務(wù)處理,到期無法兌付怎么辦?
嚕嚕嚕
于2018-09-27 16:36 發(fā)布 ??1065次瀏覽
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江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-09-27 16:38
到期無法兌付,還是轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款,沖減應(yīng)收票據(jù)
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到期無法兌付,還是轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款,沖減應(yīng)收票據(jù)
2018-09-27 16:38:52

1.背書轉(zhuǎn)讓的賬務(wù)處理:你只需調(diào)整往來帳就可以了。
如甲公司付你公司銀行承兌匯票一張,金額10萬元,以償還貨款。你公司在收到該承兌匯票以后,又背書轉(zhuǎn)讓給乙公司,以償還你公司欠乙公司的貨款,既;
借:應(yīng)付帳款-乙公司 100000
貸:應(yīng)收帳款-甲公司 100000
同時把該承兌匯票的復(fù)印件附后作為附件
2.企業(yè)會計制度規(guī)定應(yīng)收票據(jù)無需計提壞帳準(zhǔn)備
3.不存在
4.借:應(yīng)收票據(jù)
貸:財務(wù)費用
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:銀行存款
財務(wù)費用
貸:應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2018-09-28 10:04:58

收到時
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
轉(zhuǎn)讓時
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收票據(jù)
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2019-05-21 12:28:07

借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)
2019-03-15 17:42:09

你好
借;應(yīng)收票據(jù) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)收票據(jù)
2018-07-09 16:43:56
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2018-09-27 16:45
江老師 解答
2018-09-27 16:51