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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-09-28 08:48

您好,跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時,要貼沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票作為原始憑證。

599310243 追問

2018-09-28 09:01

那就是我領(lǐng)發(fā)票的時候,那邊要驗(yàn)舊我那張做賬聯(lián)呀,我貼到憑證里面了那怎么弄呀

王雁鳴老師 解答

2018-09-28 09:11

您好,領(lǐng)發(fā)票時還驗(yàn)舊啊?不是使用金稅盤直接上傳就行了嗎?如果驗(yàn)舊的話,就說入賬了唄。

599310243 追問

2018-09-28 09:13

我們這不是,還要查做廢發(fā)票的,而且我們用的是稅控盤,那作廢了怎么記賬呢?只要把原來的分錄沖紅再記一筆正確的就可以了嘛

王雁鳴老師 解答

2018-09-28 09:26

您好,哦,有了稅控盤的,應(yīng)該不驗(yàn)舊了,作廢的全聯(lián)次保存,不需要記賬的,沖紅的,記賬聯(lián)要記賬的。

599310243 追問

2018-09-28 09:44

我就是說沖紅的怎么記賬

王雁鳴老師 解答

2018-09-28 09:51

您好,沖紅的使用紅字發(fā)票記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。

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您好,跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時,要貼沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票作為原始憑證。
2018-09-28 08:48:01
1. 八月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅的 九月份,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 用負(fù)數(shù)發(fā)票做 2.不需要的 九月份的負(fù)數(shù)發(fā)票用負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián),二三自己留著 八月份用八月份第一份,剩余的自己留著
2019-09-20 18:40:08
對,這個只能開紅字發(fā)票。
2022-04-08 13:19:55
你是銷售方是嗎 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 和你正數(shù)收入合計(jì)交增值稅,附加稅不需要單獨(dú)了
2019-08-27 09:39:26
你好,沒錯,這個就是你說的這個區(qū)別。
2022-02-26 16:33:30
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