
跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時,要貼沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票作為原始憑證嘛?
答: 您好,跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時,要貼沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票作為原始憑證。
老師,8月份開票確認(rèn)收入,相應(yīng)的會計(jì)分錄。9月又要作廢8月開票,做相反分錄,后面要有哪些原始憑證(1.沖紅負(fù)數(shù)發(fā)票.2需不需要把8月份記賬聯(lián)發(fā)票抽出來發(fā)在9月沖紅憑證后面),那么9月反向分錄后面原始憑證有負(fù)數(shù)發(fā)票2聯(lián) 還有8月開錯作廢2聯(lián)是嗎?
答: 1. 八月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅的 九月份,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 用負(fù)數(shù)發(fā)票做 2.不需要的 九月份的負(fù)數(shù)發(fā)票用負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián),二三自己留著 八月份用八月份第一份,剩余的自己留著
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨月發(fā)票作廢紅沖之后如何做會計(jì)分錄?作廢紅沖發(fā)票這個月計(jì)提附加稅的時候需要把紅沖的扣除,還是正常計(jì)提
答: 你是銷售方是嗎 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 和你正數(shù)收入合計(jì)交增值稅,附加稅不需要單獨(dú)了


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2018-09-28 09:01
王雁鳴老師 解答
2018-09-28 09:11
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2018-09-28 09:51