
一筆代收代付取得專票不能進行抵扣。在不知情的情況下抵扣了,做進項稅轉(zhuǎn)出,我可以在下月轉(zhuǎn)出嗎?在申報里操作嗎?還有這樣操作的話,這個月增值稅是負的了,可以留底嗎?
答: 1、可以在下月做進項轉(zhuǎn)出 2、除了在納稅申報表中填寫進項稅額轉(zhuǎn)出外,會計分錄也要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。 3、如果本月進項稅額大于銷項稅額的話,是形成留抵稅額的。
老師您好,請問取得不能抵扣進項的專票時,我這個月月底認證并且進行抵扣勾選,再下月月初申報增值稅表的時候把這部分金額填在進項轉(zhuǎn)出里面,這樣操作合理嗎?
答: 您好,是可以這樣做的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
專票開戶行錯誤,這月有一萬多稅款,可以先抵扣,下月在沖紅,然后在進項轉(zhuǎn)出,下個月直接就重新取得發(fā)票了,就可以正常抵扣了,可以這樣操作嗎
答: 您好 可以按您說的這樣操作


飄紅 追問
2018-09-28 09:44
張艷老師 解答
2018-09-28 09:45