
老板說(shuō)借錢買了轎車。以后公司有錢再還。已經(jīng)拿到購(gòu)車發(fā)票。進(jìn)行了抵扣。我做了如下分錄: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅務(wù)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-購(gòu)車款可是就因?yàn)檫@張憑證,資產(chǎn)負(fù)債表就不平,請(qǐng)問(wèn)是什么原因,該怎么處理。
答: 您編制的分錄正確,如果不平說(shuō)明您資產(chǎn)負(fù)債表填寫有誤,編制發(fā)生額以及余額試算平衡表查找一下原因。
當(dāng)月已報(bào)稅,為了將資產(chǎn)負(fù)債表作平,應(yīng)交稅費(fèi)那兒是湊得數(shù)字,次月發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款余額填寫錯(cuò)誤,與賬本不符,這有什么影響嗎
答: 如果你隨便改動(dòng)報(bào)表的格式,會(huì)造成你今后數(shù)據(jù)出錯(cuò)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借,固定資產(chǎn),借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,其他應(yīng)付款。資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦?
答: 你好,這個(gè)分錄不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊 比如固定資產(chǎn)100,應(yīng)交稅費(fèi)13,其他應(yīng)付款113 那資產(chǎn)=100 負(fù)債=-13%2B113=100

