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2019年企業(yè)虧損1500,有100元的業(yè)務招待費,匯算清繳忘記做納稅調增了。然后今年盈利了,彌補以前虧損后需繳稅,請問老師,以前忘記調增的這個招待費怎么處理
所得稅匯算清繳后,因為業(yè)務招待費調增,如果要交稅賬上要調整以前年度損益;如果企業(yè)是虧損,因為業(yè)務招待費調增,也要調整以前年度損益?
企業(yè)19年凈利潤為虧損10000元,匯算清繳時業(yè)務招待費調增2000元,匯算清繳時用不用補交企業(yè)所得稅

