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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-09-29 09:37

可以先暫估入賬的,您能確定發(fā)票的金額和稅額嗎?可以的話,給您一個簡單的分錄

Sunny 追問

2018-09-29 09:49

發(fā)票開出來一半了,另一半下個月開,這又怎么處理

張艷老師 解答

2018-09-29 09:52

借:庫存商品 
        應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
        其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進項 
        貸:銀行存款等

Sunny 追問

2018-09-29 09:55

其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進項,老師,這一步是什么意思?

張艷老師 解答

2018-09-29 10:08

等取得另一半發(fā)票時,再做 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)  貸:其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進項稅額

Sunny 追問

2018-09-29 10:59

老師好,上個月匯款兩筆2931+18102.6=21033.6,做的分錄是 
借:預(yù)付賬款 21033.6 
貸:銀行存款21033.6 
憑證后附銀行回單。 
 
這個月又匯款一筆  4275.00  , 
借:預(yù)付賬款 4275.00 
貸:銀行存款 4275.00 
  然后這個月一共匯款的金額25308.6全部入庫 
分錄: 
借:庫存商品 21817.76 
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅3490.84 
 貸:預(yù)付賬款 25308.60 
老師,這樣對嗎?發(fā)票知道金額稅額,但是有一份還沒開也算進去了,這個月不認(rèn)證,下個月再一起認(rèn)證。

張艷老師 解答

2018-09-29 14:45

這么處理是正確的。

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相關(guān)問題討論
可以先暫估入賬的,您能確定發(fā)票的金額和稅額嗎?可以的話,給您一個簡單的分錄
2018-09-29 09:37:00
借 庫存商品-待估入庫 貸 銀行存款
2015-10-23 13:44:28
你好,先付款 借 預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,發(fā)票來了,借 管理費用科目等 貸 預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款
2019-04-25 16:28:13
你好!你之前買的時候如何做的分錄,做相反的分錄沖減就好了.
2020-06-01 16:46:42
不能,同學(xué)。你是確認(rèn)為應(yīng)收賬款。
2019-06-05 11:34:39
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