
老師,請問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要先將銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,還是直接手工計(jì)算出銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
答: 一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計(jì)增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
平時(shí)各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細(xì)科目: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為當(dāng)年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額;如果貸方有余額
答: 老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么


雨懿 追問
2018-09-29 10:46
QQ老師 解答
2018-09-29 10:47