老師有實操題,如果用第二種方法那銷項稅額、進項稅額等明細科目還有余額呀? 1.月末結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出都通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零。當(dāng)月如果銷項稅額大于進項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方。 2.實操中也可直接借計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸計應(yīng)交稅費-未交增值稅。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出之和應(yīng)為貸方余額,與應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方剛好將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅二級科目余額抵為零。
柒柒??
于2020-11-19 17:01 發(fā)布 ??2052次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2020-11-19 17:03
你好,第一種分錄正規(guī)處理方式。第二種不明白為什么這樣轉(zhuǎn)
相關(guān)問題討論

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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2020-11-19 17:09
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