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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-03-25 21:34

你好!是的,思路是對的

jw 追問

2022-03-25 21:39

老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進項200,銷項100 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額200 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費未交增值稅100 
老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?

jw 追問

2022-03-25 21:40

這個數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對嘛?

jw 追問

2022-03-25 21:47

如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數(shù)據(jù)是留底100
下個月繳納時:借未交增值稅100
貸銀行存款100嘛?
上個月的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅)的100如何處理呢?

蔣飛老師 解答

2022-03-25 21:49

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費未交增值稅100 (留抵)
貸 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 

…最后寫一筆分錄就可以了。

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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