本月一般納稅人,有進項稅轉(zhuǎn)出900元,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候是不是要多結(jié)轉(zhuǎn)900元出來,即,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 貸:應交稅費-未交增值稅 900?
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于2020-11-02 16:00 發(fā)布 ??983次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
2020-11-02 16:02
這個進項稅轉(zhuǎn)出應該是結(jié)轉(zhuǎn)到成本或是費用里的吧
你進來的時候
借管理費用
應交稅費-增值稅 進項
現(xiàn)在這個進項轉(zhuǎn)出來
借管理費用
貸應交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出
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你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58

需要做
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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