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玉衡逍龍
于2019-01-14 09:06 發(fā)布 ??3291次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2019-01-14 09:07
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
玉衡逍龍 追問(wèn)
2019-01-14 09:14
是不是每月月末如果需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話,需要做這兩筆分錄,就是剛剛你給我的這筆分錄和我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,如果不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話 ,本月有采購(gòu)和銷售,那么期末 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這兩個(gè)科目如何平賬啊
張艷老師 解答
2019-01-14 09:23
是的,可以每月都做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,也可以每月只做您寫的分錄,等年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)(老師寫的分錄),只要轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就會(huì)沖平了。
2019-01-14 09:28
老師 對(duì)于月末有留底稅額 ,進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這兩個(gè)科目如何平賬啊
2019-01-14 09:30
等下期計(jì)算為需要交納增值稅的時(shí)候,再做結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-01-14 09:39
就是如果本月有留底不用做,一直這樣放著,待下月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,繼續(xù)做上面的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄是吧
2019-01-14 09:42
明白了 ,老師。 謝謝
2019-01-14 09:46
是的,您的描述是正確的。 不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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2019-01-14 09:14
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2019-01-14 09:23
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