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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-14 09:07

需要做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

玉衡逍龍 追問(wèn)

2019-01-14 09:14

是不是每月月末如果需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話,需要做這兩筆分錄,就是剛剛你給我的這筆分錄和我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,如果不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話 ,本月有采購(gòu)和銷售,那么期末  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)  這兩個(gè)科目如何平賬啊

張艷老師 解答

2019-01-14 09:23

是的,可以每月都做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,也可以每月只做您寫的分錄,等年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)(老師寫的分錄),只要轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就會(huì)沖平了。

玉衡逍龍 追問(wèn)

2019-01-14 09:28

老師  對(duì)于月末有留底稅額  ,進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這兩個(gè)科目如何平賬啊

張艷老師 解答

2019-01-14 09:30

等下期計(jì)算為需要交納增值稅的時(shí)候,再做結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅。

玉衡逍龍 追問(wèn)

2019-01-14 09:39

就是如果本月有留底不用做,一直這樣放著,待下月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,繼續(xù)做上面的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄是吧

玉衡逍龍 追問(wèn)

2019-01-14 09:42

明白了 ,老師。  謝謝

張艷老師 解答

2019-01-14 09:46

是的,您的描述是正確的。 
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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