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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-14 09:07

需要做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:14

是不是每月月末如果需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話,需要做這兩筆分錄,就是剛剛你給我的這筆分錄和我做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,如果不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話 ,本月有采購和銷售,那么期末  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)  這兩個(gè)科目如何平賬啊

張艷老師 解答

2019-01-14 09:23

是的,可以每月都做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,也可以每月只做您寫的分錄,等年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)(老師寫的分錄),只要轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就會(huì)沖平了。

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:28

老師  對于月末有留底稅額  ,進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這兩個(gè)科目如何平賬啊

張艷老師 解答

2019-01-14 09:30

等下期計(jì)算為需要交納增值稅的時(shí)候,再做結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅。

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:39

就是如果本月有留底不用做,一直這樣放著,待下月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,繼續(xù)做上面的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄是吧

玉衡逍龍 追問

2019-01-14 09:42

明白了 ,老師。  謝謝

張艷老師 解答

2019-01-14 09:46

是的,您的描述是正確的。 
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個(gè)五星評價(jià),非常感謝!

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
稅金時(shí),通過“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到成本或是費(fèi)用里的吧 你進(jìn)來的時(shí)候 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-11-02 16:02:19
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