
老師好!想咨詢一下,9月份有進(jìn)項(xiàng)稅退回,分錄怎么做?還有9月有銷售,附加稅減免填在哪里?謝謝!
答: 進(jìn)項(xiàng)退回,直接做相反的分錄 借: 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
9月份有進(jìn)項(xiàng)稅退回,分錄怎么做?還有9月有銷售,附加稅減免填在哪里?
答: 你好!什么原因退稅?一般是計(jì)入營業(yè)外收入,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問因?yàn)榧佑?jì)10%進(jìn)項(xiàng)稅額只在下期繳款時(shí)提現(xiàn)在分錄 那請問在當(dāng)期做附加稅計(jì)提時(shí) 應(yīng)該按什么金額計(jì)提呢
答: 你好,按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要計(jì)提附加稅嗎,怎么把多的進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月,分錄是什么樣子的
收到稅局退回多繳的附加稅怎樣做分錄?已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月不認(rèn)證抵扣以后月份再認(rèn)證抵扣該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎樣做分錄?
出口企業(yè)單證收齊后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出除退回多形成的那部分進(jìn)項(xiàng),還需要補(bǔ)交附加稅嗎?
現(xiàn)在疫情,1、進(jìn)項(xiàng)稅留底可以申請退稅,這個(gè)怎么做分錄。2、已經(jīng)交的附加稅又退回來了怎么做分錄,謝謝老師

