公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師,8月的時(shí)候因?yàn)椴恢酪欢嗌俣?,所以沒有計(jì)提,那9月份做帳的時(shí)候同一個(gè)月份可以做計(jì)提和交稅嗎,我的意思是不做補(bǔ)計(jì)提,以后做帳就交稅的時(shí)候做計(jì)提和交,這樣子可以嗎
答: 你好,可以的,但是建議當(dāng)月計(jì)提。8月份沒有計(jì)提,9月份可以補(bǔ)計(jì)提,再繳納稅費(fèi)。
這樣子做對(duì)嗎?當(dāng)月交當(dāng)月的不是不需要計(jì)提嗎?為什么還計(jì)提公司的部分?
答: 您好!但是為了統(tǒng)計(jì)方便啊。為了統(tǒng)計(jì)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的社保部分的金額啊。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我做賬的時(shí)候,那個(gè)社保的計(jì)提,繳納 我這樣子做,對(duì)嗎?
答: 可以的

