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送心意

彩麗老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-09-30 17:17

老師,我們9月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,稅款所屬期是8月份,現(xiàn)在說10月份的工資所屬期選擇10月份,那中間的稅款所屬期9月份呢

彩麗老師 解答

2018-09-30 17:16

你好,稅款所屬期選擇9月份,按照5000

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相關(guān)問題討論
你好 是不是所屬期選擇有錯(cuò) 或者是不是有申報(bào)了
2020-04-14 16:56:58
是的,是申報(bào)所屬期1月,那你找你稅局查下,看稅局后臺是不是顯示你申報(bào)了?
2020-02-17 18:41:16
你好,這個(gè)建議你咨詢一下個(gè)稅的客服人員
2019-11-12 14:05:51
如果是當(dāng)月發(fā)放上月工資的話,本月的稅款所屬期應(yīng)該是9月份。您可以登錄一下個(gè)稅申報(bào)客戶端,查看一下您公司的稅款所屬期。
2018-10-10 14:11:55
你好,稅款所屬期選擇9月份,按照5000
2018-09-30 17:16:47
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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