
以前會計2015年的有一筆進項稅做成借應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出了,后來2017年調(diào)整借應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出,是不是錯了,現(xiàn)在接手查出申報表的應(yīng)交增值稅金額與賬面應(yīng)交增值稅不符,怎么辦?
答: 你就得看看現(xiàn)在調(diào)整完之后不符合的金額,是不是差到這筆里了
借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費/未交增值稅這是上_年的,進項稅額已經(jīng)交過,錢了,這個科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯了,正確的是以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 是的,是你后者的分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,19年年初開的招待費專票,已經(jīng)認證抵扣,(借:管理費用100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3 貸:庫存現(xiàn)金103),當月做了轉(zhuǎn)出分錄(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3).現(xiàn)在錯賬更正怎么調(diào)了?直接將第二筆分錄紅沖,再做一筆(借:管理費用3 貸:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出3 )?還是直接做后面分錄?
答: 你好! 先沖紅 再做分錄: 借:管理費用3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出3


婷婷老師 解答
2018-10-04 16:03
雨中漫步 追問
2018-10-04 16:16
婷婷老師 解答
2018-10-04 16:32