老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

銷售過程中發(fā)生的正常損失賬務(wù)處理這么做對嗎,借:管理費用--存貨損失 貸:庫存商品
答: 作為銷售費用較好。
您好,請問:庫存商品損失,會計分錄需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?借:待處理財產(chǎn)損益 貸:庫存商品借:管理費用-損失 貸:待處理財產(chǎn)損益這樣對嗎?需要做主營業(yè)務(wù)收入,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄 的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師贈品做借:銷售費用貸:庫存商品報損做借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外支出但我的進銷存數(shù)字包過正常銷售、報損還有贈品在內(nèi)這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 報損 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財產(chǎn)損益 應(yīng)當(dāng)是這樣處理

