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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-10-06 21:22

您好,您的意思是B業(yè)主賣2萬的材料給C施工方,來抵物業(yè)A應該付給施工方的施工改造費是嗎,感覺這有點強買強賣,是明顯的三角債的關系,應該來說單價都正常確認收入,作為物業(yè)公司,應收業(yè)主的,正常做收入,借應收賬款貸主營業(yè)務業(yè)務收入應交稅費--應交增值稅,應-付給建筑方的,借主營業(yè)務成本進項稅額貸應付賬款,然后弄個債務重組協(xié)議, 應收賬款和應付賬款對沖。

飄紅 追問

2018-10-06 22:32

老師,專用發(fā)票是業(yè)主開給建筑方的?物業(yè)公司認可材料(但物業(yè)沒有取得增值稅發(fā)票),同時建筑方視同付工程款,物業(yè)會計分錄怎么做?

文老師 解答

2018-10-07 08:46

您好,那這樣就應該和物業(yè)沒有關系了嗎,也就不需要賬務處理了。

飄紅 追問

2018-10-07 08:51

物業(yè)公司與建筑方付款合同包含這項業(yè)務款2萬,物業(yè)公司如何記錄呢?

文老師 解答

2018-10-07 12:16

您好,那就需要我上面說的做法做,三方都需要確認收入。

飄紅 追問

2018-10-07 16:29

物業(yè)公司以什么依據(jù)做收入會計分錄呢?物業(yè)公司沒有票據(jù)

文老師 解答

2018-10-07 16:39

您好,應該要開具發(fā)票確認收入,B開材料發(fā)票給工程公司,工程公司開票給物業(yè),物業(yè)公司開票給B。

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相關問題討論
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
你好 借應收 貸收入 應交稅費?
2021-08-09 15:32:59
您好,一般納稅人發(fā)票開錯跨月了,需要先申請增值稅專用發(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
您好,也沒開普通發(fā)票?
2017-08-27 18:54:44
既然是業(yè)主付錢就應該都開給業(yè)主,物業(yè)不能抵扣,收業(yè)主錢計入其他應付款
2018-10-06 23:16:03
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