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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-07 17:59

那需要每個月進(jìn)行預(yù)提費(fèi)用處理。

︶人生如流水 追問

2018-10-07 18:00

一、當(dāng)月預(yù)提  
借:制造費(fèi)用——水電費(fèi) (假定是車間用的水電費(fèi)) 
貸:其他應(yīng)付款—— 某某公司 
二、收到發(fā)票時,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理 
1、沖銷上月預(yù)提費(fèi)用 
借:制造費(fèi)用——水電費(fèi) 負(fù)數(shù)(假定是車間用的水電費(fèi)) 
貸:其他應(yīng)付款—— 某某公司 負(fù)數(shù) 
2、按發(fā)檣入賬 
借:制造費(fèi)用——水電費(fèi) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:其他應(yīng)付款——某某公司 
3、支付水電費(fèi)時 
借: 其他應(yīng)付款——某某公司 
貸:銀行存款

江老師 解答

2018-10-07 18:02

這個是我寫的分錄。是對的,是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理

︶人生如流水 追問

2018-10-07 18:02

江老師你讓我分錄這么做,但是有個問題我想請教,現(xiàn)在是10月份了,我在做9月份的帳,我已經(jīng)知道9月份的水電費(fèi)是多少了,請問我分錄為什么不能按照一、當(dāng)月預(yù)提  
借:制造費(fèi)用——水電費(fèi) (假定是車間用的水電費(fèi)) 
貸:其他應(yīng)付款—— 某某公司 
二、收到發(fā)票時,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理 
借:其他應(yīng)付款---某某公司 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:銀行存款 
這樣做?因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬都是可以這樣做的,所以我不明白,這是為什么

江老師 解答

2018-10-07 18:08

這個第二個分錄是錯誤的,你會導(dǎo)致其他應(yīng)付款的入賬金額有誤。

︶人生如流水 追問

2018-10-07 18:10

老師有沒有辦法不用每月沖銷

江老師 解答

2018-10-07 18:14

這個肯定是要發(fā)票才能計(jì)入費(fèi)用,沖銷原來的計(jì)提分錄或預(yù)提分錄,就是為了發(fā)票入賬

︶人生如流水 追問

2018-10-07 18:24

好的,老師,如果每月都有沖銷稅務(wù)上面有沒問題的

江老師 解答

2018-10-07 19:34

上述說法是這樣的,就是稅務(wù)上的賬務(wù)處理清晰

︶人生如流水 追問

2018-10-07 22:24

老師如果水電費(fèi)不預(yù)提可以嗎?

︶人生如流水 追問

2018-10-07 22:27

預(yù)提了,每月還得沖銷,我是想說如果我?guī)ど喜活A(yù)提,我按照實(shí)際收到發(fā)票在計(jì)提,提交給稅局的我按發(fā)票季度報(bào),跟帳上對不上,可以解釋為,因?yàn)楫?dāng)月水電費(fèi),當(dāng)月沒有發(fā)票,不能計(jì)入成本費(fèi)用,所以當(dāng)月沒計(jì)提次月才計(jì)提的,請問這樣可以嗎?

︶人生如流水 追問

2018-10-07 22:35

而且這樣先預(yù)提在年底12月預(yù)提了當(dāng)月水電費(fèi),但是發(fā)票要在19年1月才開過來,那這樣會不會要求納稅調(diào)整,因?yàn)闆]發(fā)票

江老師 解答

2018-10-08 09:48

按權(quán)責(zé)發(fā)生制,水電費(fèi)也是需要預(yù)提的。

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那需要每個月進(jìn)行預(yù)提費(fèi)用處理。
2018-10-07 17:59:20
你好,不能,因?yàn)闆]發(fā)票入了匯算清繳也需要調(diào)整。
2017-06-23 09:08:57
這個費(fèi)用可以入賬,只是不能在稅前列支
2019-04-13 09:46:49
借銀行存款等科目 貸其他應(yīng)付款
2016-08-01 16:24:48
計(jì)提也要明細(xì)表作為附件的
2019-07-23 11:04:49
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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