請問公司用自主研發(fā)的知識產權對外投資,估價是300 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
怎么在電子稅務局里將小規(guī)模納稅人改成一般納稅 問
我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-增值稅一般納稅人登記 答
老師,水利水電工程企業(yè),增值稅稅負率是多少, 問
同學,你好 一般在1.8%-2.3%左右 答
你好,a公司屬于制造業(yè),目前不是高新企業(yè),是科技型中 問
沒要求 需要立項的 答
老師,想問一下就是我出口的是蔬菜,然后其中產生索 問
是質量問題扣款的嗎 答

增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費抵減稅額應填在哪一欄?
答: 你好,稅控抵減增值稅,填在23欄!
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費主編280,抵減時,增值稅主表中應填在哪個地方
答: 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控系統(tǒng)技術維護費遞減增值稅稅額,應納稅額減征額可以抵扣嗎
答: 您好 稅控系統(tǒng)技術維護費遞減增值稅稅額,應納稅額減征額可以抵扣


翠竹林 追問
2018-10-07 22:25
老江老師 解答
2018-10-07 22:26
翠竹林 追問
2018-10-07 22:34
老江老師 解答
2018-10-07 22:36
翠竹林 追問
2018-10-08 19:49