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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 09:29

你好,沒有收到投資,不需要做會(huì)計(jì)分錄!收到之后,借記銀行存款  貸記實(shí)收資本

Aban 追問

2018-10-08 09:36

上周要放工資,老板私人賬戶往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了10萬,這一筆可以做實(shí)收資本吧?

老江老師 解答

2018-10-08 09:37

看具體情況,如果老板說是投資款,做實(shí)收資本,如果老板說是暫借款,那就其他應(yīng)付款

Aban 追問

2018-10-08 09:40

就我們這邊的實(shí)際情況,應(yīng)該不需要給老板還款吧!

老江老師 解答

2018-10-08 09:41

這個(gè)沒法回答,建議問一下老板!

Aban 追問

2018-10-08 09:41

后來我從對(duì)公賬戶又給老板轉(zhuǎn)了13000,這一筆就掛往來賬嗎?

老江老師 解答

2018-10-08 11:14

還是這個(gè)問題呀,如果前面來的是借款,這個(gè)就沖前面的借款;如果前面是投資款,這個(gè)13000就要掛往來了

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相關(guān)問題討論
你好 沒有收到投資款的話就不做實(shí)收資本。 收到了才會(huì)做的。 你們內(nèi)賬的話 你問下老師 是按自己判斷的科目余額來建 還是沿用外賬的科目余額建賬
2020-07-15 17:26:56
借銀存貸實(shí)收資本
2020-03-24 19:14:27
你好!內(nèi)賬不需要這樣了。你找個(gè)空的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按上面的科目盤點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),有的就填上,沒有的就空著,然后將最后的差額作為未分配利潤就好了。
2020-07-15 17:29:11
你好你說的這倆股東數(shù)字是減資后的嗎?
2021-07-05 15:11:34
你好,同學(xué) 借銀行存款840000+360000=1200000 貸實(shí)收資本丙1000000×70%=700000 實(shí)收資本丁1000000×30%=300000 資本公積200000
2023-11-25 12:53:28
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