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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-07-05 15:11

你好你說的這倆股東數(shù)字是減資后的嗎?

薔薇 追問

2021-07-05 15:59

AB股東分別各減資500萬

薔薇 追問

2021-07-05 16:05

A股東實(shí)繳2862萬+認(rèn)繳538萬,合計(jì):3400萬,減資500萬后實(shí)收資本為:2900萬,B股東實(shí)繳1520萬+認(rèn)繳80萬合計(jì):1600萬,減資500萬后實(shí)收資本為:1100萬元,會(huì)計(jì)分錄怎么處理

暖暖老師 解答

2021-07-05 16:10

實(shí)收資本看實(shí)際繳納,實(shí)際繳納減少了嗎?

薔薇 追問

2021-07-05 18:25

實(shí)際繳納的減少

薔薇 追問

2021-07-05 18:32

減資實(shí)繳382萬元減資認(rèn)繳618萬元合計(jì)減資1000萬會(huì)計(jì)分錄怎么做謝謝

暖暖老師 解答

2021-07-05 19:07

實(shí)收資本只做實(shí)際繳納。認(rèn)繳的不做

薔薇 追問

2021-07-05 19:37

老師分錄怎么做???

暖暖老師 解答

2021-07-05 19:49

借實(shí)收資本382
貸銀行存款382
認(rèn)繳部分不做會(huì)計(jì)分錄

薔薇 追問

2021-07-05 19:54

老師貸:銀行存款A(yù)股東或者B股東是嗎

暖暖老師 解答

2021-07-05 19:58

是的,加上實(shí)際股東明細(xì)就可以的

薔薇 追問

2021-07-06 10:36

老師公司沒錢給股東貸方科目是其他應(yīng)付款對(duì)嗎

暖暖老師 解答

2021-07-06 10:40

對(duì)的,備注名字就可以的

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你好 沒有收到投資款的話就不做實(shí)收資本。 收到了才會(huì)做的。 你們內(nèi)賬的話 你問下老師 是按自己判斷的科目余額來建 還是沿用外賬的科目余額建賬
2020-07-15 17:26:56
借銀存貸實(shí)收資本
2020-03-24 19:14:27
你好!內(nèi)賬不需要這樣了。你找個(gè)空的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按上面的科目盤點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),有的就填上,沒有的就空著,然后將最后的差額作為未分配利潤(rùn)就好了。
2020-07-15 17:29:11
你好你說的這倆股東數(shù)字是減資后的嗎?
2021-07-05 15:11:34
你好,同學(xué) 借銀行存款840000+360000=1200000 貸實(shí)收資本丙1000000×70%=700000 實(shí)收資本丁1000000×30%=300000 資本公積200000
2023-11-25 12:53:28
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