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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-30 10:39

請問沖銷憑證的錯誤,借:財務(wù)費用360,貸:本年利潤360。,這步分錄,可以不用月末登嗎?更正有本年利潤的就月末登嗎?

沉浮 追問

2015-11-30 10:48

請問你說結(jié)轉(zhuǎn)損益沒錯誤,就是說結(jié)轉(zhuǎn)損益可以這樣登,也就是說,對公賬戶維護費可以放到財務(wù)費用。借:財務(wù)費用360,貸:本年利潤360。也

沉浮 追問

2015-11-30 10:50

請問你說結(jié)轉(zhuǎn)損益沒錯誤,就是說結(jié)轉(zhuǎn)損益可以這樣登,也就是說,對公賬戶維護費可以放到財務(wù)費用。借:本年利潤360,貸:財務(wù)費用360。

鄒老師 解答

2015-11-30 10:35

一般不需要

鄒老師 解答

2015-11-30 10:41

其實你錯誤的只有一筆分錄
結(jié)轉(zhuǎn)損益并沒有錯誤
這個問題我已經(jīng)回復(fù)很多次了,你不信我可以找其他老師,謝謝

鄒老師 解答

2015-11-30 10:50

借;管理費用   貸;財務(wù)費用
借;本年利潤  貸;管理費用
借;財務(wù)費用   貸;本年利潤
你信不信由你,不信不要問我

鄒老師 解答

2015-11-30 10:51

此問題已經(jīng)給予回復(fù)

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相關(guān)問題討論
你好 涉及損益科目嗎 可以的
2019-08-01 11:42:03
你好,可以反月結(jié),修改
2019-07-18 08:47:11
你好,去年錯誤的憑證是?正確的憑證應(yīng)當(dāng)是?
2019-07-03 14:42:26
你好,錯誤的憑證是?正確的憑證應(yīng)當(dāng)是?
2018-11-19 16:56:54
正確的憑證粘貼到更正憑證的上面。
2018-06-27 14:12:44
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