
稅控系統(tǒng)上的價稅合計是375995,不含稅銷售額是365018.7元,稅額是10976.3元,為什么在填寫增值稅申報表的時候填寫的365018.7的時候,報表給出的應納稅額是10950.56,申報提交的時候就說差25.74,應該怎么算不含稅銷售額?
答: 你好!這種你最好看下你發(fā)票上面的稅率是不是都是一樣。
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報增值稅的時候,在填寫申報表和附列資料時不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來0.1 ,這個填的時候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
答: 是的按開票軟件上面填寫,你有差額納稅么,沒有先不填寫附列資料
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,填(增值稅及附加稅費申報表)的時候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應該補稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應交為19802元。相差0.02.我填申報表應該怎么填
答: 同學,你好,三個 點減兩個點是一個點的金額 ,你把減的兩個點的金額調(diào)一下


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2018-10-10 17:09
宋生老師 解答
2018-10-10 17:12