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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-09 13:46

可以計(jì)入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)科目核算。

追問(wèn)

2018-10-09 13:47

獎(jiǎng)金呢

張艷老師 解答

2018-10-09 13:52

是要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬--工資科目核算的。

追問(wèn)

2018-10-09 13:53

這個(gè)獎(jiǎng)金是發(fā)給加盟店的

追問(wèn)

2018-10-09 13:53

不是本公司人員

張艷老師 解答

2018-10-09 13:57

這樣的話,是需要對(duì)方去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,才好入賬的。

追問(wèn)

2018-10-09 14:01

我的是內(nèi)賬

張艷老師 解答

2018-10-09 14:02

內(nèi)帳的話,那就計(jì)入   借:管理費(fèi)用--獎(jiǎng)金   貸:庫(kù)存現(xiàn)金

追問(wèn)

2018-10-09 14:04

我們給門店的一些物料,就像筆記本,紙杯,這些該怎么做分錄

張艷老師 解答

2018-10-09 14:05

借:管理費(fèi)用--加盟店支出   貸:庫(kù)存商品--筆記本/紙杯

追問(wèn)

2018-10-09 14:15

那我購(gòu)買物件時(shí)做什么分錄

張艷老師 解答

2018-10-09 14:18

借:庫(kù)存商品--筆記本/紙杯    貸:庫(kù)存現(xiàn)金等

追問(wèn)

2018-10-09 14:21

如果門店是公司直營(yíng)的,我可不可以直接,借,管理費(fèi)用―物料費(fèi),貸銀行存款呢

追問(wèn)

2018-10-09 14:21

因?yàn)檫@個(gè)物件只給一次

張艷老師 解答

2018-10-09 14:33

也可以那樣列分錄的。

追問(wèn)

2018-10-09 15:11

購(gòu)入系統(tǒng)怎么做分錄

張艷老師 解答

2018-10-09 15:12

金額不大的話,可以直接計(jì)入借:  銷售費(fèi)用--辦公費(fèi)   貸:銀行存款等

追問(wèn)

2018-10-09 15:21

2千多

張艷老師 解答

2018-10-09 15:26

就按上面的分錄處理就可以了。

追問(wèn)

2018-10-09 17:45

老師

追問(wèn)

2018-10-09 17:46

新開賬,工資怎么做

追問(wèn)

2018-10-09 17:46

期初數(shù)怎么弄

張艷老師 解答

2018-10-09 17:50

您查看一下有沒有已計(jì)提而未支付的工資,如果有的話,將該數(shù)字最為帳套的期初余額,如果沒有的話,期初余額就是零。

追問(wèn)

2018-10-09 18:35

這個(gè)月才建賬,上兩個(gè)月的工資沒計(jì)提,已經(jīng)發(fā)了,這個(gè)怎么處理才好呢

追問(wèn)

2018-10-09 18:36

銀行卡的期初數(shù)已經(jīng)扣除上兩個(gè)月的工資

張艷老師 解答

2018-10-09 19:22

已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了,應(yīng)付職工薪酬就沒有期初余額的。

追問(wèn)

2018-10-09 19:24

那我現(xiàn)在這個(gè)月做9分月的,直接計(jì)提工資就可以嗎?

張艷老師 解答

2018-10-09 19:26

是的,直接計(jì)提九月份工資就可以了。

追問(wèn)

2018-10-09 21:00

那8月份的工資,我是不用在做憑證計(jì)入9月了把

張艷老師 解答

2018-10-09 21:29

這個(gè)不用了,不然應(yīng)付職工薪酬科目就不會(huì)沖平了。

追問(wèn)

2018-10-09 22:46

明白了,謝謝老師

張艷老師 解答

2018-10-10 09:41

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝??!

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