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送心意

點(diǎn)~玲老師

職稱中級會計師

2018-10-09 14:12

因為你收到紅字發(fā)票  這張發(fā)票上面的稅額你要做轉(zhuǎn)出  申報的時候報表上同樣要做轉(zhuǎn)出  是不是差的就是這個金額

素言 追問

2018-10-09 14:34

不含稅金額差的就是收到的紅字發(fā)票的不含稅金額,但是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅額是對上的,只是電子稅務(wù)局里面沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出不含稅這一項數(shù)據(jù)可以填寫的地方

點(diǎn)~玲老師 解答

2018-10-09 14:38

你申報增值稅的時候可以填寫的 到時候填就可以了

素言 追問

2018-10-09 14:47

申報增值稅的時候只有進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額那一項,沒有不含稅金額那一項

點(diǎn)~玲老師 解答

2018-10-09 14:53

是只要填轉(zhuǎn)出的稅額

素言 追問

2018-10-09 15:02

那我在申報財務(wù)報表的時候應(yīng)該填賬上的金額嗎?因為賬上做了紅字之后進(jìn)項不含稅金額總計數(shù)和電子稅務(wù)局不一致,所以不知道申報報表的時候填哪個數(shù)據(jù)

點(diǎn)~玲老師 解答

2018-10-09 15:13

申報的時候填扣掉紅字發(fā)票后的金額 這樣就一致了

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因為你收到紅字發(fā)票 這張發(fā)票上面的稅額你要做轉(zhuǎn)出 申報的時候報表上同樣要做轉(zhuǎn)出 是不是差的就是這個金額
2018-10-09 14:12:06
客戶給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。 借銀行存款234貸庫存商品 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出34
2018-06-28 16:44:33
負(fù)數(shù)的收入需要去稅務(wù)局申報。
2022-07-13 12:00:42
你好,可以抵扣的
2017-10-25 14:08:19
。是的,未開票收入填寫負(fù)數(shù)對的。
2021-09-14 12:39:17
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