
交接了一家賬,建賬期是從18年9月開始建的,怎么導入數(shù)據(jù)接著做,是根據(jù)18年8月的總賬錄上期初余額就可以了嗎
答: 您好, 建賬時,使用8月份的期末余額作為9月份的期初余額設置好期初數(shù)據(jù)后接著做賬就可以了。
會計交接沒有給科目余額表,如何根據(jù)明細賬和總賬新建賬套呢
答: 每個明細科目的余額匯總就是科目余額表了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月交接的賬,重新建賬錄入期初數(shù)據(jù)是錄入資產(chǎn)負負債表的年初余額還是錄入3月31日的期未余額?
答: 是的,按照3月31日的交接最末級科目余額表進行建賬,也可以按2018年12月31日的余額從年初建賬。

