APP下載
九十
于2018-10-10 09:34 發(fā)布 ??574次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-10 09:37
你好,是代開了專票預繳了增值稅嗎?
九十 追問
2018-10-10 09:45
不是
2018-10-10 09:46
為了增票
沒有代開
彩麗老師 解答
你當?shù)卦銎边€需要預繳增值稅?
是的
2018-10-10 09:47
我這個預繳的增值稅在哪填寫?
2018-10-10 09:49
填在增值稅申報表主表28欄
2018-10-10 09:56
我這個月,要繳納的增值稅,比我預繳的少,我填的金額,是預繳的全部金額,還是我這月要繳納的稅額
2018-10-10 09:58
預繳的是填你實際預繳的全部金額
2018-10-10 09:59
謝謝
2018-10-10 10:00
不客氣,祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
如果增值稅申報表有留底稅額,增值稅和附加稅申報完以后,不用點扣款吧?
答: 應納稅額是0就不需要扣款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
差額增稅增值稅如何申報
討論
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
9月份為了增票,預繳了增值稅款,申報增值稅的時候,表格在按填寫這預交的稅額
老師,增值稅申報成功,申報稅額-18,附加稅申報表計稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
上個月8月份增值稅申報錯誤了也繳了稅款,后來重新申報了也退了多繳的稅,現(xiàn)在申報9月的增值稅里面還有個上期未交后來更正申報的稅額,實際第一次錯誤申報的時候我就繳了稅的,這個要怎么辦
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 16467 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
九十 追問
2018-10-10 09:45
九十 追問
2018-10-10 09:46
九十 追問
2018-10-10 09:46
彩麗老師 解答
2018-10-10 09:46
九十 追問
2018-10-10 09:46
九十 追問
2018-10-10 09:47
彩麗老師 解答
2018-10-10 09:49
九十 追問
2018-10-10 09:56
彩麗老師 解答
2018-10-10 09:58
九十 追問
2018-10-10 09:59
彩麗老師 解答
2018-10-10 10:00