這個月銷項有3000,進(jìn)項有15000,在做賬的時候進(jìn)項已經(jīng)全部做進(jìn)去了,但是只認(rèn)證3000,剩余的其他進(jìn)項我還需要怎么做呢還是不用處理。
い太普通づ
于2018-10-10 11:05 發(fā)布 ??603次瀏覽
- 送心意
小張老師
職稱: 會計師
2018-10-10 11:22
你好,需要將賬面上多余的12000進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅中,等次月認(rèn)證完再轉(zhuǎn)回至進(jìn)項稅科目。
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你好,需要將賬面上多余的12000進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅中,等次月認(rèn)證完再轉(zhuǎn)回至進(jìn)項稅科目。
2018-10-10 11:22:56

學(xué)員您好,相應(yīng)的進(jìn)項稅入“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額”科目
2021-06-25 10:03:16

進(jìn)項大于銷項的 可以不做賬務(wù)處理
2020-01-10 11:27:38

您好!你15萬是一張發(fā)票還是幾張。你可以先不認(rèn)證,但是要做賬
2017-12-07 16:23:19

你好
借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019-05-31 08:34:08
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い太普通づ 追問
2018-10-10 11:30
小張老師 解答
2018-10-10 11:49
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2018-10-10 16:28