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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-10-10 11:51

你好,借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 攤銷借管理費用――無形資產(chǎn)攤銷  貸累計攤銷

惜西兮 追問

2018-10-10 11:57

老師,那我計入是計了 
借:長期待攤費用  貸:庫存現(xiàn)金 
分攤時 
借:管理費用   貸長期待攤費用 
可以嗎老師 
另外老師在最后還有0.12元沒有攤銷,這個要做什么賬務處理

徐阿富老師 解答

2018-10-10 12:00

你好,也可以,最后差額在最后一個月全部攤銷就好

惜西兮 追問

2018-10-10 12:08

好的,謝謝你老師

徐阿富老師 解答

2018-10-10 12:11

不客氣,祝你天天開心,請為我五星評價,謝謝

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相關問題討論
你好 借管理費用 -辦公費 貸銀行存款
2019-01-02 09:23:58
這個有發(fā)票就可以按月進行攤銷處理,有發(fā)票就是入無形資產(chǎn)——軟件使用權,再進行當月開始就攤銷處理。按受益期進行攤銷處理。
2020-04-24 17:03:27
你好!一般是計入無形資產(chǎn)。你這個金額多少
2019-06-10 09:47:56
你好,借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 攤銷借管理費用――無形資產(chǎn)攤銷 貸累計攤銷
2018-10-10 11:51:53
不計提攤銷 借:以前年度損益調整 貸:累計攤銷 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-04-03 10:28:36
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