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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-10 15:37

未認(rèn)證的分錄 
借:庫存商品 
      其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
     貸:銀行存款等 
月末不用結(jié)轉(zhuǎn) 
認(rèn)證的分錄 
借:庫存商品 
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
     貸:銀行存款等 
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

xiao小 追問

2018-10-10 15:43

怎么是掛到其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
而不是掛到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

張艷老師 解答

2018-10-10 15:48

哦,對(duì)的,是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,開始我理解為沒有取得發(fā)票呢。感謝您的指正。

xiao小 追問

2018-10-10 15:52

那以后認(rèn)證了怎么處理???

張艷老師 解答

2018-10-10 15:56

以后認(rèn)證了,需要做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

xiao小 追問

2018-10-10 16:07

好的!那以后有銷項(xiàng)的話要抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么弄?

張艷老師 解答

2018-10-10 16:09

要抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄,就是上面的分錄了。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
沒看明白您的意思

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2018-10-10 15:37:52
把未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2023-08-13 16:22:58
你好,認(rèn)證了是必須抵扣的,沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的不需要做分錄
2017-09-08 11:10:40
你好;? ? ?你做 :比如管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)? ?; 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ;貸銀行存款 ;? ? ? 認(rèn)證后:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-11-18 14:26:31
你好 未認(rèn)證的分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 月末不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-06-05 13:51:53
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