
現(xiàn)在有一個問題需要解答一下 ,是這樣的上個月的會計開錯了一張票36200,他在這個月紅沖了發(fā)票36200,但是這個月我們在稅局代開了兩張發(fā)票將近25萬,但是這個代開的增值稅已經(jīng)交到稅局了,紅沖的36200按道理如果這個月需要繳納稅金的話可以與它相抵,那現(xiàn)在沒有增值稅稅金可交怎么辦呢?賬務(wù)如何處理
答: 老師您的意思是說這張票這個月先不做賬嗎?如果說不做帳的情況下增值稅申報表是不對的,因為他已經(jīng)沖掉了增值稅申報表上面要輸金額的
這個月開了一張紅沖的票,然后又開了一張相同的票,但稅務(wù)申報時,我導(dǎo)入的只有重開的那張票的稅額,紅沖的怎么沒有? 3月開的那張在3月申報的時候已經(jīng)交了增值稅了,我4月紅沖掉,然后重新開一張應(yīng)該是對沖的,不應(yīng)該在交增值稅的啊 這個月顯示還是要繳納增值稅怎么回事? 老師這個怎么申報?
答: 你看下你4月份的紅字發(fā)票是不是上傳了,不是離線的吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月開的增值稅發(fā)票抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)金額是錯的,在這個月初又紅字發(fā)票沖了,開了一張正確的,那到月末這,增值稅的時候,這個差額是怎么計算的呀?
答: 你好! 計算時,正負相抵就可以了


淡然若水 追問
2018-10-10 23:12
淡然若水 追問
2018-10-10 23:20
淡然若水 追問
2018-10-11 20:34
莊老師 解答
2018-10-10 22:51
莊老師 解答
2018-10-11 06:56
莊老師 解答
2018-10-11 23:00